用留抵的进项抵欠之前欠缴的税款,应该如何做分录呢呢
Sunny
于2018-06-07 10:59 发布 1297次浏览
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袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:应交税费--未交增值税贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-06-07 11:00:03

借:应交税费-未交增值税
贷:应交增值税-(进项税额转出)
2022-08-09 15:58:33

你好,你按照上月的增值税申报扣除即可
2019-06-04 16:21:03

你好; 你做分录处理 进项税转出 用留抵进项税来抵减即可的哦。 你分录结转下;
2022-02-25 15:30:40

冲减计提社保时确认的管理费用
2018-09-07 16:33:21
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