我这个月申报增值税表遇到两个问题:1、3月份开了一张增值税专用发票17%的税率,然后对方是5月份的时候发现发票明细有错误退回来了,然后我做了红冲处理,之后对方要求仍然按照17%的税率开具发票,我这边出纳也按照要求重新开了17%的增值税专用发票,本月申报之后发现申报表中只有16%的销售表格可以填写,像这种情况我可以怎么处理呢?
闫倩老师
于2018-06-07 13:50 发布 847次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-07 13:52
你好,17%的这部分金额和税额都分别合并到16%栏里申报就好。
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请问,增值税专用发票开具的明细,是否必须从税控机里面开具,如果不是,是否算虚开专票,能否只开具(商品一批)然后自制清单,盖发票专用章。(麻烦给出具体的文件号),谢谢。
2017-06-08 12:22:09
您好!是的。可以开发票明细的,而且现在要求开明细。
2017-06-14 16:02:11
你好,17%的这部分金额和税额都分别合并到16%栏里申报就好。
2018-06-07 13:52:47
你好,需要把专用发票,普通发票收入一起合计申报的
2018-01-13 13:41:11
你好,小规模纳税人可以申请自已开具增值税专用发票。这个要看税务局核定是按月还是按季度报税的,
2020-07-21 16:42:23
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闫倩老师 追问
2018-06-07 14:09
徐阿富老师 解答
2018-06-07 14:15