送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-02-17 15:46

你好,可以的,操作没问题。

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相关问题讨论
你好,如果是同一个人下面的其他应收,其他应付,是可以做抵消分录的
2017-10-24 10:48:06
旧软件 期末科目余额表应付账款 借方发生额0 贷方发生额 5000 余额-5000 期初是多少?余额怎么是-5000了
2018-12-25 16:38:18
正5000
2018-12-25 17:06:56
您好 去年12月份科目余额表里面应收账款余额在贷方200000,今年1月份新建账号录入期初数录入应收账款借方负数 应付账款余额在借方的,录入应付账款贷方负数
2021-01-23 15:30:02
您好,这样是不对的。应该把预收退款在预收的那个明细科目核算就行了。不要分不同的明细科目核算的。
2017-12-03 15:47:18
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