我们是贸易型的公司(卖消防类和污水治理的管材)因为我们收款都是按进度的一半来收的。供应商就有好几家。因为之前我们开票都是开:管材一批,金额这样。现在不是说要开明细嘛 。但我们实际这次收款的明细和我们那个进项的明细都 不一致。这样的话,我的票还可以开:管材一批这样吗?我们是开的是增值税普通发票,开给街道办的200多万
林妙
于2018-06-07 15:51 发布 853次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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原则上是需要的退发票的,退货退发票是一起的,不管发票是专票还是普票
2019-04-26 10:12:32
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你好 是的 不符合三流一致要求
2019-12-13 15:03:45
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普通发票不能抵扣,不管对方是否有免税备案,都不能抵扣。
2018-03-08 17:44:19
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你好,可以凭供应商的记账联的复印件来记账
2020-06-26 09:14:28
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你好,向对方要复印件加盖发票章做账就行
2019-03-26 09:26:10
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