送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2018-06-07 15:59

您好: 
借:相关成本费用科目 
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

爱笑的眼睛 追问

2018-06-07 16:00

税还没交,就是本月已经抵扣了,也是这么做账是吧

笑笑老师 解答

2018-06-07 16:02

您好: 
是的,转出的分录就是这样做。

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相关问题讨论
您好: 借:相关成本费用科目 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-06-07 15:59:26
你好 未抵扣的进项税退税 是留抵退税吗
2020-08-03 16:13:11
3月15号报税期认证的,这样写  借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银存
2021-10-06 17:08:47
您好 记账时该记:应交税费--应交增值税-进项税额
2020-12-30 21:06:14
同学,你好,是这样的。直接入。
2021-03-25 14:51:00
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