送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-08 14:07

1、计提单位负担的社保:
借:管理费用   40
借:生产成本    200
贷:应付职工薪酬-社保费   240
2、计提工资:
借:管理费用   1000
借:生产成本    5000
贷:应付职工薪酬-社保费   6000
3、发放工资:
借:应付职工薪酬-工资  6000
贷:银行存款   6000-120-60
贷:其他应付款-个人负担的社保费   120
贷:应交税费-应交个人所得税    60

我是另一个你 追问

2018-06-08 16:19

我不是问正确的再怎么写,正确的我现在会了。以前是按上面写的,但是错了。我想问的是订正分录怎么写

方亮老师 解答

2018-06-08 16:22

把之前的分录冲销,然后重新按照老师给出的分录写即可。

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好:可先进行计提,办理申请营业执照登记后才能办理社保登记,然后再进行补交。
2019-04-15 10:16:55
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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