我公司和另一家公司有销售往来,对方公司答应给我们30%的返点,年底结算,平时的时候按照100%结算,开票。 那平时我收到100%的发票时,如何做账呢 年底返还时,要是次年才给结算,我又应该怎么做账呢
爱吃蘑菇的小菇凉
于2018-06-08 14:23 发布 898次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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1、收到发票时:
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
2、返利:
借:银行存款
贷:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2018-06-08 15:11:34
你好
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2022-03-11 10:46:51
你好,您是开票方,又收到发票?
2019-12-13 12:56:55
你是开票方还是收票方?
2019-12-13 12:02:06
同学你好
借库存商品
贷银行存款
借银行
贷其他业务收入
贷销项
2021-09-06 11:20:04
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