老师 公司去年9月购买了一批4.5万的料包,对方开票4.5万,实际到货4.5万,付款3.6万。由于质量问题剩余9千未付款,怎么做账?去年做的分录是借:库存商品4.5万,贷:银行存款3.6 应付账款0.9,现在这个9千不给对方了
寻梦
于2025-03-03 17:11 发布 36次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14

<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借库存商品,贷银行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24

是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17

你好,出库的时候
借主营业务成本
贷库存商品
2021-10-04 22:07:47

你好 最好和应付过渡一下 方便以后管理
2019-07-02 10:17:18
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