- 送心意
小刘老师
职称: ,注册会计师
相关问题讨论

你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14

你好!你说的不是冲销暂估入库吧,是暂估入库时,因为此时货到发票未到,一般都不会付款的,没付款所以不是贷银行存款。
2019-12-04 14:13:00

你好 最好和应付过渡一下 方便以后管理
2019-07-02 10:17:18

是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17

可以这样记账的;
有的公司付款都经过预付货款;收货都通过应付账款;最后应付和预付清账 借 应付账款 贷 预付账款
2016-10-08 16:48:40
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