老师,新成立的公司,8月支付了住房公积金300元计入 问
如果是公司承担的部分借方计入管理费用 / 销售费用等(根据员工所属部门)- 住房公积金,分录:借:管理费用 - 住房公积金 300贷:其他应付款 - 住房公积金 300(计提后,其他应付款余额归零,符合 “支付后无余额” 的逻辑) 如果是代扣员工个人承担的部分借方计入应付职工薪酬 - 工资(冲减应付给员工的工资),分录:借:应付职工薪酬 - 工资 300贷:其他应付款 - 住房公积金 300 答
谷歌海外推广的费用支出问题。我们公司之前在谷 问
能抵扣的情况:拿到谷歌上海公司合规的 “广告服务” 类增值税专票,且推广同时服务内销等应税业务,可抵扣;若为跨境服务且按规定代扣 6% 增值税,凭代扣代缴完税凭证也可抵扣。 不能抵扣的情况:推广费完全专门用于免税出口业务,进项税不可抵扣;仅拿境外形式发票无合规扣税凭证,也无法抵扣。 特殊情况:推广同时服务内销和出口,按合理比例分摊抵扣,划分不清需咨询主管税务机关 答
我司替员工购买的商业保险能税前扣除吗?员工要缴 问
同学,你好 不可以的 答
老师,你好,请教下就是2025年11月才收到2023.2024年 问
你好,今年开票就确认为今年的收入这个需要 答
老师 这个D可以帮我解释的详细点吗? 问
您好,不对,审计计划必须先制定好才能开始干活,后面边做边改,但不是没计划就开始做。 答
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这道题是不是表示已经开了发票了?我想问下公司的应收账款可以写成预收账款吗?我觉得上面那道题应该写成应收账款怎么写成预收账款?
老师您好,应收账款贷方有余额,需不需要把它调整到预收账款,如果不调整会不会有影响?如果等到以后客户再购买商品后,有发票的了我在直接挂应收账款冲减,这样可不可以呢?
如果企业没有设置应收账款,不是理论上说应该在预收账款的借方吗?可是为什么实际应用的时候,有些企业设置到预付账款里去了?这样也可以吗?








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