老师您好,我们有一批产品国外给退回来了,国外货也 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A公司给我们安装空调,还有顺便清洗移机其他旧的机 问
同学好,一并计入固定资产 答
老师,我们是制造业,成本这块扣除工资,没有材料票的 问
您好,这个的话,是暂估比较好,这个,然后这个相当于实际支出单,这个就行的 答
老师我这边要调整财务报表,企业所得税报表和增值 问
您好,调整财务报表什么数据呢?企业所得税报表和增值税报表相应调整即可,比如企业所得税涉及收入、成本、利润总额;增值税的话一般以收入为基础。 答
第四季度 成本票 还没有到位怎么办 问
同学,你好 可以暂估 答
老师,请教个问题,我这一家公司注销,最后的其他应付款上有92750的余额,未分配利润有-92618.23,百度说把92750转营业外收入,借其他应付款贷营业外收入,然后月末结转损益到本年利润 然后这个营业外收入要缴税吗
答: 这个营业外收入要缴税
注销公司,库存现金5000 其他应付款_股东60000 利润分配-未分配利润55000,税务局让其他应付款为0。可以不缺认营业外收入55000不
答: 你好,那你买有钱还吗?有钱还的话可以还,没有的话就得转营业外收入。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,收购的公司期初现金余额与其他应付款-单位+未分配利润相等;开始业务之后是否可以三个科目冲掉?但前财务把期初现金冲减了其他应付款-其他(贷方方为负),然后再找餐补发票去冲减其他应付款-其他,导致现在其他应付款-单位有余额我只能做营业外收入了 是今年第一季度的账 请问我应该做?
答: 没太看明白你什么意思 你收购时资产 负债 所有者权益分别是多少