送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-06-11 12:07

你好,填在10%税率里面,和10%的合计起来申报就好,

珈羽 追问

2018-06-11 12:12

填开具其他发票还是纳税检查调整?我只开了这一张票

徐阿富老师 解答

2018-06-11 12:25

你好,你填第一列和第二列。

珈羽 追问

2018-06-11 12:37

可是我开的是增值税普通发票

徐阿富老师 解答

2018-06-11 12:38

哦。那就填在开具其他发票这里。   如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。

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相关问题讨论
本月开票,开票收入就包含这笔收入,未开票收入就负数申报
2019-06-17 14:03:03
你好,填在10%税率里面,和10%的合计起来申报就好,
2018-06-11 12:07:20
你好,以后开了发票在未开具发票填写负数 开具的发票里面正常申报 按你实际业务开就可以
2019-11-24 23:36:25
你好,按正数发票减去负数发票的收入,税额申报,这样红字发票就自然起到了抵扣税款的作用
2020-10-11 09:35:51
您好,您已经无票销售申报缴纳了这一笔税款,您本月开票以后,应该到税务机关申请“增值税附表一负数申请”,您开通负数申报之后就可以在附表一填写负数冲销了。
2019-01-18 11:11:58
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