送心意

家权老师

职称税务师

2025-03-18 17:25

是的,就是那样子的

半夏花语 追问

2025-03-18 18:11

老师,我是做内帐的,在计提利润分配的时候,是借:利润分配-未分配利润   贷:应付利润 ,然后支付的时候,借:应付利润   贷:银行存款  ,这样可以吗?

家权老师 解答

2025-03-18 20:50

是的,就是那样做的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,24年暂估入账的原材料,有被领用计入生产成本,然后结转到主营业务成本吗?
2025-03-15 09:03:52
可以的,没问题的哈
2024-12-16 17:55:12
你好,这样是不行的 计提工资应当在当月,这样才符合权责发生制要求的
2020-02-27 09:02:35
借;应付账款 贷;银行存款
2017-02-14 09:41:44
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏?
2025-02-27 09:59:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...