4月发现今年1月份多计提了工资,我用红字冲回了,借:管理费用 -30000 贷:应付职工薪酬 -30000,这样就行了吗?1月份结帐时,这个多计的管理费用转到本年利润去了,不用调本年利润吧,因为这个调整分录后后续影响4月份的本年利润结转,正好抵消,对吗
静静花开
于2019-05-14 18:52 发布 818次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,这里实际就是计提分录
借;管理费用,贷;应付职工薪酬
2019-09-19 15:01:28

你好,今年调整分录是
借:应付职工薪酬:500,贷:以前年度损益调整 500
借:以前年度损益调整 500 贷:利润分配-未分配利润 500
2018-05-07 10:26:01

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
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