送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-03-25 13:47

你好,这个计入管理费用,福利费。

米菲 追问

2025-03-25 15:06

科目是 借:管理费用—福利费 贷:现金 吗?

宋生老师 解答

2025-03-25 15:10

你好贷方应该先计入应付职工薪酬,福利费。

米菲 追问

2025-03-25 15:17

完整的科目是怎么样的呢?为什么要计提,我采购完就直接现金支付了哦

宋生老师 解答

2025-03-25 15:19

,这个是借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,非货币性福利。 然后再借应付职工薪酬,非货币性福利贷,现金

上传图片  
相关问题讨论
您好,我们收到这个也是差额发票,按发票的的2.18入进项税,8762.82为 劳务费
2024-02-27 13:04:11
借应收账款或者是银行存款361552.37, 贷主营业务收入361552.37/1.05 应交税费简易计税
2024-01-06 09:28:19
现在补入到22年或23年,做为当年成本费用
2023-03-29 10:18:02
嗯嗯,可以的没问题的
2023-01-07 15:46:06
同学,你好 没有发票不能入账的,需要对方开具发票
2022-06-20 11:23:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...