这个月15号支付了一年的办公室租金36000元和12000元的员工宿舍租金,已收到发票,这个月就需要摊销房租吗?摊销金额是多少呢?怎么做分录呢?收到发票和未收到发票分录是一样的吗?
晓
于2018-06-12 21:54 发布 1452次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-12 21:56
您好,这个月需要摊销房租的,收到的房租是普通发票还是增值税专用发票呢?贵公司是一般纳税人,还是小规模呢?
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您好,这个月需要摊销房租的,收到的房租是普通发票还是增值税专用发票呢?贵公司是一般纳税人,还是小规模呢?
2018-06-12 21:56:37

您好,支付时,借;预付账款,48000元,贷:现金或者银行存款,48000元,没有收到发票,也需要摊销的,借;字处理费用-租赁费,3000元,应付职工薪酬-福利费1000元,贷;预付账款,4000元。
2018-06-12 21:42:40

你好,如果发票是以后的租期的,款没有支付的,那么借预付账款 贷其他应付款,然后按月摊销借管理费用等 贷预付账款
2019-09-14 10:16:46

借预付账款 贷银行存款
借管理费用 贷预付账款
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷预付账款
2022-05-24 20:22:37

押金不需要摊销啊 收到押金:借:银行存款 贷:其他应付款
2019-03-14 17:41:10
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晓 追问
2018-06-12 21:57
王雁鸣老师 解答
2018-06-12 21:59