老师你好,嗯,我现在接手的这个企业吧,我发现嘛,它是出口,去年二四年出口了,有那个两笔业务,其中9月份儿,嗯有。四张报关单,但是在12月份儿才开的销售发票。嗯,然后是在12份儿报的增值税。他的出口,出口申报这一块儿,他就没有申报。我看没有数据。嗯,再有就是11月份儿,去年11月份儿报关单还没有开发票,也没有多少未开票收入。嗯,25年的今年又是1月份和2月份儿,各报了两张报关单,然后一直也没有开发票。嗯,3月份儿,我想今天是最后一天了,应该是把这三单所有的发票销售发票应该全部都得开出来,然后在4月15号儿之前申报数据是吗?
腼腆的西牛
于2025-03-31 12:05 发布 8次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-03-31 12:06
同学,你好
是的,最好要及时开票并申报
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你好同学,如果你的销售发票不能作废,那你只能按照销售额缴纳增值税。
2021-11-02 10:43:21

虚开:没有真实的经济业务开具发票,包括介绍虚开,为他人虚开,让他人给自己虚开等
销售:就是销售真的空白的增值税发票
2016-03-25 16:33:55

您好!可以的。但是一样要交税
2017-12-30 15:34:45

请问是进项20,销项20吗?你所说的税具体是什么税?
2016-01-28 14:34:42

这个看税局核定不是按销售额多少
2015-09-29 10:19:44
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