老师,我想问问我小规模企业计提了增值税是-4690.05元,但是申报表上是-4183.87元,这个差额是506.18元,这个是3%降为1%的差额,那我怎么做分录合适点呢?直接原分录冲多计提的506.18的话可以吗?那我借方是啥呢?
?惜
于2025-04-01 16:09 发布 15次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-01 16:10
同学,你好
直接冲,借方是主营业务收入、其他业务收入
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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