做年度汇算清缴时,扣缴的社保的金额需要填写吗? 问
那个只在105090表汇算公司承担部分 答
到l年低会计多会做啥? 问
您好,您指的是什么会计? 答
老师,我是销售方,购买方已认证的发票在电子税务局 问
您好,对方开红字信息表,你们开负数发票就可以了 答
老师,请教一下问题:我们是购买商品出口的外贸企业 问
您好,这个看明白 了,咱要一起分析什么呀 答
老师,新设立的二级分支机构,第一年汇总到总公司申 问
第二年预缴时,分公司要就地预缴企业所得税,总机构按规定计算分配各分支机构预缴税额,分公司按分摊额度就地申报预缴。汇算清缴时,由总机构统一计算企业年度应纳所得税额,扣除预缴税款后算出应补或应退税款,再按规定计算总、分机构应补或应退税款,分别就地办理缴库或退库,分公司配合提供资料。 答

老师你好,我们单位原来会计做的养老金,计提的时候是 借:管理费用_养老金 贷 其他应付款_养老金 缴纳时 借:其他应付款 贷银行 我们单位还有一部分下岗人员但是费用都有他自己全额交,正确的分录怎么做?包扣在职人员个人部分的
答: 你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
老板买茶叶收到的专票做借管理费用贷其他应付款么?
答: 你好,这个具体的是什么业务的?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,老师,我们每个月房租水电,一般都是例如本月9月先计提,下个月例如10月才会有水电表计数,才会付钱报销,如果9月计提,借 管理费用 1000 贷 其他应付款屋头【预提预算】-水电费1000 但是到10月缴费的时候只缴纳了800,请问我多计提的200,怎么冲销呢
答: 你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,


鲁承永 追问
2025-04-03 12:00
家权老师 解答
2025-04-03 12:01