我有一家生产型进出口就是上个月开了出口普通发票,税率开了16%,这个月开了红字发票,再开了正确的。这个月报增值税可以正常申报吗?还是增值税主表第7行把出口发票的收入填上去啊
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
于2018-06-13 14:03 发布 675次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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附表1的16栏把本月开票金额(红票和蓝票的合计金额填列)。
2018-06-14 08:41:34
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这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
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您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
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第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。
第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。
第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51
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你好,是申请如何开具,还是如何做分录
2017-04-10 15:22:45
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