老师 我代账公司做的利润不是很准 我们想上财务 问
您好,有两种方法: 1.在代账公司账务的基础上调整好,按调整好的余额作为建账的期初余额, 2.建账的期初余额不动,还是按照代账公司的建账,建好后做调整 答
学生充饭费怎么记账 问
借银行存款 贷预收账款 销费时候 借预收账款 贷提供服务收入 答
老师,我们的酒店行业,有1个床单坏了,我要把它报废,原 问
您好,把未摊完的一次性摊销就可 以了,这样自己就从账上消失了,也就是达到了报废的目的 答
关于个税专项附加扣除,如果一方扣了贷款利息支出, 问
不可以的,只能扣除房贷或者租房,不能同时扣 答
单位缴纳部分的社保是通过应付职工薪酬-社保还是 问
单位缴纳部分的社保是通过应付职工薪酬-社保 答

科目余额表里管理费用发生额合计数与利润表管理费用书不同,科目余额表多余利润表这是怎么回事?
答: 你好 可以看一下明细找一下原因
请问老师1、我一月做了两笔冲销,结转的时候管理费用出现红字,科目余额表上管理费用没有减少,倒是本年利润减少了,这样正确吗?2、季报财务利润表的时候,按科目余额表上的管理费用数据在减去冲销的金额填上才和本年利润表数据一致,这样正确吗?
答: 1借方出现了负数是吗,正常结转损益。 2 正数的管理费用加上负数的管理费用是正确的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我刚才把本年利润放到科目余额表里面,都不平了,本年利润借方是0,贷方是12057,公司刚开始第一个月,没有收入,只发生了12057的管理费用
答: 你编报的是利润表还是资产负债表,,管理费用结转到本年利润为0 ,本年利润应该是借方余额12057


妈妈咪 追问
2018-06-13 23:18
QQ老师 解答
2018-06-13 23:29
妈妈咪 追问
2018-06-15 15:50
QQ老师 解答
2018-06-15 15:53