送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-13 21:53

你好,退货成本你是怎么做的凭证。

妈妈咪 追问

2018-06-13 23:18

借 产成品 贷 主营业务成本

耿老师 解答

2018-06-13 23:29

你好!是软件帐吗?是的话做主营业务成本借方红数

妈妈咪 追问

2018-06-15 15:50

谢谢老师的解答。还有一个问题就是,我们去年收购了一个加工厂付了10万元(包含了盘点的固定资产),当时做账时借:固定资产 10万  银行存款10万 (将固定资产全部统一做在一起了,没有分明细)  这个月处理了其中10台固定资产,变卖10000元。不知这个如何做分录?恳请老师解答。

耿老师 解答

2018-06-15 15:53

你好!固定资产有明细吗?原值

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相关问题讨论
你好 可以看一下明细找一下原因
2020-04-13 12:42:54
1借方出现了负数是吗,正常结转损益。 2 正数的管理费用加上负数的管理费用是正确的
2020-04-21 17:12:35
管理费用你看下是不是没有结转损益,还有余额
2019-04-15 14:10:32
你编报的是利润表还是资产负债表,,管理费用结转到本年利润为0 ,本年利润应该是借方余额12057
2016-04-20 11:56:54
学员你好,除非回到去年同期,否则没有办法修正
2021-11-03 20:43:01
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