送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-13 15:16

你好,你借方是计入什么科目

2333333 追问

2018-06-13 15:23

管理费用 
借管理,贷应付 
应付职工薪酬

邹老师 解答

2018-06-13 15:24

你好,计入应付职工薪酬期末余额贷方,同时在期末未分配利润填写管理费用影响的金额

2333333 追问

2018-06-13 15:25

是,应付职工那里填数字,本年利润填数字吗 
比如2000 
应付职工薪酬写2000 
未分配利润2000 
是这样吗 
会不会不平

邹老师 解答

2018-06-13 15:25

你好,应付职工薪酬2000,未分配利润是-2000 
这样是平衡的

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相关问题讨论
你好,你借方是计入什么科目
2018-06-13 15:16:44
就是计提数需要计提,最后入费用。这个费用最后是结转到生产产品的成本或结转到本年利润了
2017-10-10 17:22:19
你好,需要的 计提然后就发放了就没有期末余额了,就不需要填写
2017-05-03 15:47:51
你好  一样的,少计的补计提  
2021-10-26 13:46:37
你好,快帐问题可以直接咨询快帐客服,他们会提供操作指导的
2019-10-23 11:02:44
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