送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-13 15:51

你好,你需要以增值税申报表的收入,税金金额,对你账务处理做调整

最初 追问

2018-06-13 16:15

具体怎么操作,老师

邹老师 解答

2018-06-13 16:16

你好,你发票的收入,税额是多少? 
申报表的收入,税额是多少?

最初 追问

2018-06-13 16:45

请问老师增值税报表主表28栏那里出了啥问题,是根据实际发生额来申报的呀,每月都是这样操作的,怎么说票表不通过

邹老师 解答

2018-06-13 16:50

你好,能 把你申报表收入,税额与你账面收入,税额是多少发过来?

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相关问题讨论
您好,如果你期末转入了未交增税 那你缴纳的时候就要冲销未交增税
2018-10-26 11:35:21
月底先计算: 未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-20 16:46:35
你们是一般纳税人吗?
2019-01-15 14:22:43
你好,小规模可以直接计提到应交税费应交增值税的
2019-05-22 11:06:22
你好 你写错了就红冲了 重新做帐 不涉及损益 直接调整
2019-02-26 16:06:58
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