送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-04-07 12:32

借:预付账款 
贷:银行存款 
借:管理费用 
贷:预付账款

微信用户 追问

2025-04-07 12:37

老师,这个管理费用是不是要做12个月的分摊?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 12:38

这个是每个月按月来分摊的

微信用户 追问

2025-04-07 12:45

老师,在一月份预支了1万元给员工,当时做的分录是预支款 借:其他应付款 贷:银行存款,现在这个员工开了1万元的劳务费发票过来了,请问账上应该怎么处理?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 12:51

借:管理费用-劳务费 
贷:其他应付款

微信用户 追问

2025-04-07 12:53

老师,之前计到预支款的分录需要红冲吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 12:54

不用,你转到贷方了,冲掉就可以了

微信用户 追问

2025-04-07 13:07

老师,那这个摘要应该怎么写啊

刘艳红老师 解答

2025-04-07 13:08

这个写收到劳务费就可以

微信用户 追问

2025-04-07 13:36

老师,在实际工作中,还未折旧完的固定资产如果丢弃了,是不是就当报废处理?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 13:38

是的, 这个就当作是报废处理

微信用户 追问

2025-04-07 13:41

老师,不是想报废就报废的对吗?还必需要有相关部分出具的报废的批准文件对不对?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 14:02

是的,需要相关的资料的

微信用户 追问

2025-04-07 14:23

老师,这个相关资料是由公司出具老板签字,还是由行政单位出具?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 14:25

这个由公司出具再由老板签字

微信用户 追问

2025-04-07 14:34

老师,您可有这个报废固定资产的模板?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 14:38

这个是模版,你看下吧

微信用户 追问

2025-04-07 15:07

老师,如果不处理,一直挂在账上折旧,直到折旧完再处理行吗?

刘艳红老师 解答

2025-04-07 15:08

这个都报废了,不能再折旧了

微信用户 追问

2025-04-07 15:10

老师,没有报废,是公司搬迁新址,给丢弃了

刘艳红老师 解答

2025-04-07 15:10

那也不行,这个要停止折旧了

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