送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-14 20:11

您好,这个期初余额建议记入预收账款科目就行了。开具发票后,再冲减预收账款。

sunshine 追问

2018-06-15 11:11

那就是含税金额跟不含税金额分开录入是吗? 
就是发货了款未收,票未开哦,不能直接记入应收账款吗?

王雁鸣老师 解答

2018-06-15 11:37

您好,对于应收账款,含税金额跟不含税金额不需要分开录,发货了款未收,票未开,可以直接记入应收账款。

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您好,这个期初余额建议记入预收账款科目就行了。开具发票后,再冲减预收账款。
2018-06-14 20:11:39
同学你好,累计折旧期末余额应该是116万元,所以高估了。 因为设备是3月购入的,4月开始折旧,所以2019年4月-2020年3月计提折旧80万元,2020年4月-2020年12月只计提9个月,36万元,合计116万元
2022-05-05 10:17:39
你好,你们内帐应收肯定是含税金额 ,你期初数据如何录入的
2019-10-31 08:40:57
你好同学,就是按扣除你分包出去的税金来的,146万分包额的税金是42524.27
2020-01-03 10:05:28
你好,含税价=不含税价*(1%2B税率),客户给出的计算方法是正确的。你们公司的算法是按照价内税计算的,增值税是价外税,不能这么算。
2020-08-19 16:25:21
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