老师,公司外包工资、社保、公积金、服务费合计23244.66元,对方开票“劳务费”23244.66元,我做分录:借:管理费用——劳务费23244.66,贷:银行存款23244.66,是这样吗?
元气满满
于2025-04-15 14:05 发布 5次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,是什么情况下发生的劳务费?
2018-09-25 15:03:58

您好,这样处理可以
2021-01-27 12:43:32

你好,冲销,然后计提,再支付
2016-10-11 16:08:36

当月申报、当月缴纳的社保、公积金需要计提
2020-04-22 15:30:47

您好,可以不计提的。这样可以的。
2018-01-05 17:24:42
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