老师 请问像这种发票可以全额抵扣的话,要如何入账? 5月份2日付出去的费用280的时候怎么做分录, 5月7日拿到发票是如何做分录?
Scarlett
于2018-06-14 17:22 发布 610次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-14 17:25
你好
5月份2日付出去的费用280 借;预付账款 贷;银行存款
5月7日拿到发票 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
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你好
5月份2日付出去的费用280 借;预付账款 贷;银行存款
5月7日拿到发票 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-06-14 17:25:31
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2015-12-02 15:16:01
借:管理费用-办公费 330 贷:库存现金 330
借:应交税费-应交增值税-减免税 330 借:管理费用-办公费 -330
2016-06-29 10:39:32
可以全额抵扣
借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:现金
2019-11-01 09:28:13
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——未交增值税
贷:管理费用
2019-12-13 10:09:01
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Scarlett 追问
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