送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-14 17:35

你好,摊销贷方应当是待摊费用,而不是银行存款的

古风之悦 追问

2018-06-14 17:38

是的,老师我输错了,贷:待摊费用,这样的账务处理是不是可以

古风之悦 追问

2018-06-14 17:39

老师,职工福利费是不是不需要每月都计提,看各自企业的需要

邹老师 解答

2018-06-14 17:43

你好,发生     借:待摊费用-职工宿舍租金,贷:应付职工薪酬 
支付   借;应付职工薪酬   贷;银行存款 
摊销   借;管理费用   贷;待摊费用 
整个过程是这样处理的

古风之悦 追问

2018-06-14 17:49

老师,职工福利费是不是不需要每月都计提呀

邹老师 解答

2018-06-14 19:15

你好,是根据福利费发生情况先计提,然后支付

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相关问题讨论
您好!是贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款
2017-06-02 14:54:30
你好,可以直接这样处理,但这样处理并不是规范的,通常小企业存在这种核算的情况 。 规范的都通过应付职工薪酬-福利费科目过渡。
2018-09-27 17:07:14
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
2019-06-01 09:52:22
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,个人建议先计提,然后支付
2016-12-08 15:26:38
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