去年末计提福利费30000入管理费用,会计分录是:借 管理 费用-福利费30000 贷其它应付款 30000 支付时借: 其它应付款 19000,贷银行存款19000,但是要冲减之前计提的管理费用该怎么做分录?
鲤鱼板凳
于2019-04-16 15:31 发布 1093次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-16 15:32
你好,是使用小企业准则吗?
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你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
你好,你现在借银行存款,贷以前年度损益调整
2024-03-27 08:46:07
你好
单位主营是这个吗
给对方提供了服务
应该是确认收入
借银行存款
贷主营业务收入,
应交税费应交增值税销项
2022-03-13 17:24:07
你好,按照规范要先通过应付职工薪酬-工资科目的,直接做管理费用是没有计提的,不合规的
2018-10-15 10:20:25
你好,是使用小企业准则吗?
2019-04-16 15:32:41
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