送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-04-15 16:03

您好,是补交当年的还是去年的?

木雪 追问

2025-04-15 16:05

是这样的,三月底当地税务所通知说我们去年的增值税税负比较低,让我们补税,去了后直接修改了今年一月份的增值税纳税申报表,在未开票收入那一栏增加了收入,然后补了,现在我在做三月份的账,这个业务应该怎么体现我不清楚

刘艳红老师 解答

2025-04-15 16:07

借:主营业务收入 
贷:应交税费-销项

木雪 追问

2025-04-15 16:08

啊,借主营业务收入?不是应该是贷方吗,相当于多了一部分收入啊

刘艳红老师 解答

2025-04-15 16:13

那这个不只是补交增值税了,还有收入也要一起做了 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费

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相关问题讨论
你好 是的 是公司的发 票计入了固定资产的话 就会缴纳增值税的
2020-11-04 13:52:34
没有办法,你有收入才需要缴纳增值税,要不就是固定资产清理,
2019-03-21 10:03:25
你好,是的,你列的公式对的。
2019-03-25 22:45:11
你好!这个不需要缴纳增值税的。只需要就盘盈的部分缴纳企业所得税。
2017-06-24 12:36:38
同学你好,一般情况下,借,营业外支出,3000元,贷,银行存款,3000元。
2022-07-03 13:57:21
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