老师请问 贸易公司购买补修材料老板付款收到发票,在寄出到国外 有运费收到发票未付款, 购买材料分录是 借:应付账款 贷:其他应付款-老板 运费分录 借:管理费用-运费 贷:应付账款 付运费分录是公司付 借应付账款 贷:银行存款这样在分录对吗? 这个还要计 入库和出库的分录不
福锋
于2025-04-17 17:40 发布 14次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-04-17 17:44
要的材料到了,借原材料
贷应付账款
生产领用,借生产成本
贷原材料。
相关问题讨论

如果替客户代收货款, 借银行存款 贷其他应付款
然后支付时 借其他应付款 贷银行存款。
2018-11-07 15:54:01

您好,同学,是不正确的,您也是需要冲减其他应付款科目的。
2020-03-29 12:01:19

您好,您可以应付账款不平是吗,您可以把产额做财务费用--汇兑损益,以后涉及的外币的,是需要设置双币制核算的
2019-08-13 20:31:24

你好,通过第二种方式处理的
2018-11-07 15:52:54

您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
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