送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-01 19:41

收到了发票,款已付,我做的内账,我直接借应付账款,贷银行存款

芊茗 追问

2017-06-01 19:47

老师,以前没有挂账哦,我就直接这样做的

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 19:14

您好,如果已经收到了发票且做了账了,账上挂着应付账款的,您的做法是对的。如果没有收到发票的,分录应该是借:预付账款,贷:银行存款。如果同时收到了发票的,借:在建工程,或者固定资产,贷:银行存款,应付账款或者预付账款等。

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 19:45

您好,是的。

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 19:48

您好,以前没有挂账啊,那借:固定资产,或者在建工程吧,贷:银行存款。

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同学你好 嗯 这样就可以
2021-11-17 16:45:18
甲方记其他应收款贷银存
2019-11-12 22:08:31
你单位主营工程的话第一个
2019-09-12 16:37:00
你中间没有差额??你应该还有确认收入和成本的呢。如果没有差额,你买材料的时候,那个材料都不是你的,你是不用做账的。发票来了付款的时候你是借:其他应付款,贷:银行存款
2019-07-23 15:07:15
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2021-05-17 09:24:01
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