- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-01 19:41
收到了发票,款已付,我做的内账,我直接借应付账款,贷银行存款
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同学你好
嗯
这样就可以
2021-11-17 16:45:18
甲方记其他应收款贷银存
2019-11-12 22:08:31
你单位主营工程的话第一个
2019-09-12 16:37:00
你中间没有差额??你应该还有确认收入和成本的呢。如果没有差额,你买材料的时候,那个材料都不是你的,你是不用做账的。发票来了付款的时候你是借:其他应付款,贷:银行存款
2019-07-23 15:07:15
你好,借银行存款贷其他应付款。
2021-05-17 09:24:01
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