去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
奶茶
于2018-06-15 11:03 发布 980次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-15 11:07
你好 借;其他应付款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
相关问题讨论

你好 借;其他应付款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
2018-06-15 11:07:14

你好,你们不需要缴纳税金,对方要给你开具利息发票
分录
借其他应付款
财务费用
贷银行存款
2022-01-14 12:57:58

你好,是谁存入基本户的款项呢?
2021-10-13 15:23:09

你好!
是的,有问题的,企业的钱没有放在基本户。
2020-05-16 18:57:14

你好 不分配的话 直接转实收资本吗?
2019-08-28 14:37:17
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