去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
奶茶
于2018-06-15 11:03 发布 969次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-15 11:07
你好 借;其他应付款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
相关问题讨论
你好 借;其他应付款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
2018-06-15 11:07:14
你好,如果要将履约保证金单独作为核 算项目列示,则要增加供应商乙公司(房屋租赁履约保证金)
2020-07-05 16:29:21
是的,借:银行存款 贷:其他应付款-代收代付
支付给员工做,借“其他应付款-代收代付 借:银行存款
2020-07-09 17:21:30
是的,分录是正确的。
2019-07-22 10:22:44
你好,如果是公司向个人借款,是这个分录
2016-08-22 21:55:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
奶茶 追问
2018-06-15 11:16
邹老师 解答
2018-06-15 11:16
奶茶 追问
2018-06-15 11:21
邹老师 解答
2018-06-15 11:25