送心意

田老师

职称会计师

2018-06-18 23:19

当然不平呀,借方8万元,贷方50万元,怎么会平?

一米阳光 追问

2018-06-18 23:19

那怎么才能平

一米阳光 追问

2018-06-18 23:19

不是期初直接录入,不需要做凭证么

田老师 解答

2018-06-18 23:20

借万也要50万元呀

一米阳光 追问

2018-06-18 23:21

不是期初余额直接录入吗

一米阳光 追问

2018-06-18 23:22

借方50做到哪啊,那个50万是认缴制的,实际又不是50万

一米阳光 追问

2018-06-18 23:22

固定资产可以直接去费用吗

田老师 解答

2018-06-18 23:23

是呀,期初余额也是要平才行的

一米阳光 追问

2018-06-18 23:23

那怎么做呢

田老师 解答

2018-06-18 23:24

看你的资产负债表

一米阳光 追问

2018-06-18 23:25

是期初录完余额我看了一下,测试的不平

田老师 解答

2018-06-18 23:36

和你的资产负债表对比看那里不对

一米阳光 追问

2018-06-18 23:37

不明白

田老师 解答

2018-06-18 23:39

你录的余额和资产负债表的期末数对得上吗?

一米阳光 追问

2018-06-18 23:41

田老师 解答

2018-06-18 23:43

知道了吧

一米阳光 追问

2018-06-18 23:44

不对啊,期初只有固定资产和实收资本有余额,其他都是0

一米阳光 追问

2018-06-18 23:45

难道所有没有期初吗

一米阳光 追问

2018-06-18 23:45

要录制凭证

一米阳光 追问

2018-06-18 23:45

固定资产6万直接进费用吗,不用做固定资产了

田老师 解答

2018-06-19 02:03

把你的资产负债表发给我看

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精选问题
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    老师,我刚来接手,还没理清楚账目,麻烦老师一整套的业务给我梳理一下

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    如果工程款结算快了,开了发票但未收到款项,一般情况下可以先放在 “应收账款” 科目中,而不是 “工程结算” 科目。 如果放在 “工程结算” 科目可能不太恰当,因为 “工程结算” 通常反映的是已结算的工程价款金额,而未收到款项不应直接计入该科目。同时,将其手动调整加在 “预收账款” 中也是错误的做法。 这种错误的处理方式可能会对利润表和现金流量表产生影响: 一、对利润表的影响 如果错误地将未收到款项计入 “工程结算” 或调整到 “预收账款”,可能会导致收入或负债的确认不准确,进而影响利润表中的营业收入、营业成本等项目的准确性。 二、对现金流量表的影响 现金流量表是反映企业现金流入和流出情况的报表。错误的账务处理可能会导致现金流量表中经营活动现金流量的分类不准确。 例如,如果将未收到款项错误地调整,可能会使经营活动现金流入或流出的金额不准确,影响现金流量表对企业实际现金流量状况的反映。 正确的做法是,开了发票未收到款项时,借记 “应收账款” 科目,贷记 “工程结算收入” 等相关科目。待收到款项时,再借记 “银行存款” 科目,贷记 “应收账款” 科目。

  • 老师好,增值税纳税申报表中怎么查看营业收入

    申报表上有本期申报收入与本年收入

  • 老师,好!请问,请新设立的公司(商贸),所支付的费用计入&

    您好,正规的记入到长期待摊费用-开办费的,后期再转到管理费用办公费等。

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    你好,直接按照增值税乘以比例减半。免交的不用做。

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