我们去年收购了一个加工厂付了10万元(包含了盘点的固定资产),当时做账时借:固定资产 10万 银行存款10万 (将固定资产全部统一做在一起了,没有分明细) 这个月处理了其中10台固定资产,变卖10000元。不知这个如何做分录?当时没有固定资产明细原值表,固定资产还在做累计折旧。
妈妈咪
于2018-06-19 09:26 发布 775次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-19 09:28
还有一个问题,年终的奖金(内账)我入职工福利费行吗?
相关问题讨论
还有一个问题,年终的奖金(内账)我入职工福利费行吗?
2018-06-19 09:28:35
借:固定资产-房屋及建筑物(电子产品、机械设备、交通工具设备、办公家具等) 贷:银行
2019-04-28 17:22:02
借固定资产
贷实收资本
2019-05-10 13:15:42
你好!可以的,你的理解很对
2022-04-12 09:18:12
应该是前面的摘要不一样才会分项列的,如设备160000,电脑654000等,固定资产最好设置二级科目-房屋建筑物办公电器办公家具运输工具等
2016-12-09 11:19:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
袁老师 解答
2018-06-19 09:34