送心意

田老师

职称会计师

2018-06-19 16:51

要看合同是怎么定的,

会计 追问

2018-06-19 16:54

由企业先支付职工的工资及五险一金,承包期满前承包职工将企业代付的工资及五险一金再交回来,并支付一定的管理费

田老师 解答

2018-06-19 17:02

发工资及付五险一金时,借:其他应收款,贷:银行,收回时 借:银行,贷其他应收款 收管理费时,借:银行  贷:其他收入,(纳所得税)收款时发票时开承包费交增值税

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同学你好 你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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