送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-21 15:03

你好,借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬  9819 
补做这个计提分录

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相关问题讨论
你好,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 9819 补做这个计提分录
2018-06-21 15:03:02
没有余额,职工薪酬按照0太细呢
2020-05-16 10:01:37
是的,年初账面余额、期末账面余额分别指资产负债表中期初和期末数。
2018-05-08 09:18:00
说明是实际发放的工资比计提的工资多。
2019-01-16 14:56:09
您好,为负数为提前发放的工资没计提的 或者是多发的 或者是计入错误了
2019-07-18 11:16:09
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