我公司是购买方,销售方3月给我们开的进项票,我们3月已经认证抵扣了,4月份销售方把3月开给我们的票冲红了,5月再给我们重新开,4月份的账怎么做?
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
于2018-06-21 17:15 发布 753次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,对销售方来说做销售相反分录
对购买方来说做购进相反分录
2018-06-21 17:16:17
另外40%做到待抵扣进项税额
2018-12-30 20:17:15
进项票的认证期限已经取消
2020-04-14 10:05:59
你可以去税局扫描认证的
2016-04-25 10:24:01
如果是自用或招待的,不能抵扣的
2020-02-10 10:40:47
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