之前未认证的抵扣联专票已经入账本月统一认证怎么账务处理
李同学
于2018-06-22 17:33 发布 671次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
之前你做费用成本时分录怎么写的
2018-07-11 17:39:08
你好!你当时做了什么分录呢
2018-06-28 14:01:52
认证后,分录为
借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待认证进项税额
2018-06-22 17:35:37
我就是按照原材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款-**
2022-07-06 15:30:03
不抵扣的抵扣联也是单独放对吗
2021-04-13 10:28:18
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