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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证抵扣)
2017-10-24 21:56:07
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你好,转入 应交税费-应交增值税/进项税额
2020-05-14 14:01:16
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您好!借应交税费-应交增值税(待认证进项税))
2017-11-13 13:46:30
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你好,没有认证计入待抵扣进项税额
认证了是必须抵扣的
2017-12-12 09:56:59
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一、当月未抵扣增值税的进项税额,在“应交税费-应交增值税”下copy增设“待抵扣进项税额”明细。
二、百抵扣增值税的进项税额相关处理情况主要有:
1、未抵扣时
借:原材料等科目
应交税费度-应交增值税(待抵扣进项税)
贷问:应付账款、银行存款级科目
2、认证抵扣时
借:应交税费答-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
3、确认不能抵扣时
借:原材料、主营业务成本等科目
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-05-07 14:46:24
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