送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-06-24 17:42

您好,分录是正确的,下次剩余的抵扣时再做,借:应交税费-减免税款  贷:管理费用

A会计学堂-孙老师 追问

2018-06-24 20:48

但是最后费用结转不对了

吴月柳 解答

2018-06-24 22:54

是不是因为管理费用贷方取不了数的原因,那你用借方红字表示

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相关问题讨论
你好,以上分录正确的
2018-04-04 13:53:22
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
是的,这个是可以全额抵减,借应交税费-应交增值税,借管理费用 负数 这个
2020-06-16 09:25:31
一、购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 二、抵扣进项税时 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-12-28 14:37:35
对的,可以抵扣 你做的分录很对!
2018-11-27 18:50:55
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