送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-06-25 16:21

你好,先把这个开票金额冲掉5月份的无票收入凭证(只冲红开票金额,不是全部) 然后再做一张开票金额的蓝字销售凭证。

☆~静 追问

2018-06-25 16:25

我5月份的帐也只是做了个凭证,正确的说也没有作帐,我是一个季度做的,先只是做了个空凭证,我现在能不能重新做一张凭证(按现在的开票金额),那余下没开票的又要怎么做

徐阿富老师 解答

2018-06-25 16:28

你好,如果5月份按照现在6月的开票金额做,那么刚好全部冲平,如果实际金额大于这个金额的,另外部分就按照正常的开票做账就好,和其他开票一样做法。

☆~静 追问

2018-06-25 16:49

我现在是申报金额大于开票金额,我能不能直接把6月份的发票附在5月份的凭证后面

徐阿富老师 解答

2018-06-25 16:52

你好,不用附的,我知道你申报金额大于开票金额,所以我在括号里注明了。

☆~静 追问

2018-06-25 17:00

也就是我还是要先做一张红字冲掉5月的(6月份的实际开票金额),再做一张蓝字(6月的正常开票收入凭证)就可以了,我这样理解对吗

徐阿富老师 解答

2018-06-25 17:06

你好,对的,正确,这样就不会重复交税了,对吧?今天好几个学员说我的解答比较清晰明了,不知道你的感受怎么样。

☆~静 追问

2018-06-25 17:12

谢谢老师的解答,很清晰明了。

徐阿富老师 解答

2018-06-25 17:14

不客气,祝生活愉快。请为我五星评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,先把这个开票金额冲掉5月份的无票收入凭证(只冲红开票金额,不是全部) 然后再做一张开票金额的蓝字销售凭证。
2018-06-25 16:21:17
借银行存款5000 贷预收账款5000 销售时候 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品
2015-12-07 10:02:09
你可以直接现在补录入的啊
2021-10-14 14:39:10
原始凭证是银行付款回单、 发票,分录如下: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2017-08-04 17:49:44
您好!这样的一般税局不认可的。因为查起来你很难扯清
2017-04-14 11:24:51
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