送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-25 17:13

你好,需要做 进项税额转出 
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

star 追问

2018-06-25 17:21

报税的时候,把进项税转出填在申报表里是不

邹老师 解答

2018-06-25 17:22

你好,是的,需要在附表做转出申报的

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要做 进项税额转出 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-06-25 17:13:18
您好 A公司是跨月发票需要红冲 B公司不需要做账务调整 把发票联跟抵扣联给A公司就好咯
2020-07-27 08:20:59
你好,不可以用 的 需要退回对方重新开具的
2017-08-17 12:50:38
您好,是可以认证抵扣的。
2019-07-08 16:51:48
您好!你要做红字分录,然后申报的时候进项转出
2017-12-07 10:17:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...