送心意

职称,注册会计师,税务师

2018-06-25 20:08

你好,上月底应计提工资,本月发放时 
借:应付职工薪酬 
    贷:银行存款或现金 
          应交税费——应交个人所得税 
         其他应付款——社保费(如有买,个人承担的这部份)

云儿 追问

2018-06-25 20:09

月底还转制造费用里吗

云儿 追问

2018-06-25 20:10

那必须先计提工资

解答

2018-06-25 20:11

每月提本月工资, 
借:生产成本(工人工资) 
      制造 费用(车间管理人员) 
     管理费用等(办公室) 
    贷:应付职工薪酬 
   然后次月发放时就是上面那笔分录,冲应付职工薪酬

云儿 追问

2018-06-25 20:14

管理人员不多,就3个人都做制造费用里可以吗

解答

2018-06-25 20:15

办公室管理人员工资做管理费用里面。

云儿 追问

2018-06-25 20:19

谢谢老师

解答

2018-06-25 20:21

不客气,祝工作愉快!麻烦对我的回复作出评价,谢谢!

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