老师 请问借款转为奖金,这种是必须按照工资申 问
奖金就需要申报个税,发票冲就不需要申报个税 答
老师公司里买了一张沙发,用在会议室的,这个进项能 问
你好,可以的,你可以做办公费抵扣。 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
您好,不付款也没有发票,不入账嘛,财务入账是跟钱有关的,这个资产在我们备查簿里登记 答
公司收到专精特新奖励,并开出发票,这笔业务如何处 问
你好,这个借银行存款贷营业外收入 答
现在我们武汉家具国补,我作为厂家,没有进项票,可很 问
你好,可以注册公司,所得税征收方式按照收入核定,这个需要和税务局协商,或者注册个体户也行。 答
人力资源收入这一块的账务处理
答: 你好 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
人力资源管理行业的全盘账务处理
答: 人力资源公司的账务处理方法 1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷销项 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款-社保 等 贷:银行存款 5、计提附加税费(按差额计提,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保) 借:税金及附加 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 增值税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额. 6、支付本企业人员工资和费用 借:管理费用-工资/ 办公费 等 贷:应付职工薪酬-工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 税金及附加 借:主营业务收入 贷:本年利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问,再生资源有限公司的账务处理和哪个行业相关?
答: 你好 目前学堂的没有相关的课程。 你可以参考工业方面的
罗达 追问
2018-06-26 09:38
邹老师 解答
2018-06-26 09:39