公司收到的增值税专用发票,发票日期是在5月,付款时间在6月,在6月报税的时候,已经把这张发票当做5月的发票正常抵扣的票申报了。应该怎么善后?
皮皮
于2018-06-27 01:52 发布 669次浏览
- 送心意
职称: ,注册会计师,税务师
2018-06-27 05:47
你好,你是说因这个原因账跟申报表不符吗?没多大关系,就当是5月收到发票没付款而已。
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购买的货物入库了吗?8月份需要认证该进项吗?
2018-08-13 15:19:01
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你好 不会过期的 现在取消了认证期360天
2020-06-12 14:46:45
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你好 借;在途物资 应交税费(待认证进项税额) 贷;预付账款
2018-08-15 11:46:15
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你好,你是说因这个原因账跟申报表不符吗?没多大关系,就当是5月收到发票没付款而已。
2018-06-27 05:47:48
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您好,可以使用的,不影响的
2020-08-04 10:38:24
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皮皮 追问
2018-06-27 20:12
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2018-06-27 20:16