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冰清一洁
于2018-06-27 16:54 发布 685次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-27 16:55
不可以的,只能红冲了。
冰清一洁 追问
2018-06-27 16:58
那我收到对方的发票也是红冲之前的会计分录在做一笔正确的吗 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税(进)负数贷:银行存款负数 再做一笔借:库存商品 正数 应交税费-应交增值税(进)正数贷:银行存款正数
袁老师 解答
2018-06-27 18:42
是的。。。。。。。。。。。
2018-06-27 19:05
老师,我已把发票认证做了进项税额转出,会计分录怎么做
2018-06-27 23:00
借:主营业务成本贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-27 23:06
老师发票认证,但没有销售,转出的税额计入成本吗
2018-06-27 23:18
没有销售进入库存商品
2018-06-27 23:21
再收到红字发票冲减之前的,没搞明白分录怎么写,按我之前写给老师的写库存商品就多了吧 麻烦老师明示
2018-06-28 06:46
借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2018-06-27 16:58
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袁老师 解答
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2018-06-27 23:18
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2018-06-27 23:21
袁老师 解答
2018-06-28 06:46