送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-27 22:55

您好,红冲时,借;原材料,负数,应交税费-暂估待抵进项税,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。再根据普通发票入账就行了。

飞雪 追问

2018-06-27 23:01

我上个月原材料已经结转成本了,按专票做的原材料数比本月实际来的普票入账数要少呀

王雁鸣老师 解答

2018-06-27 23:03

您好,那就再把差额转入成本就行了。

飞雪 追问

2018-06-27 23:05

差额转入上月的成本中吗,不明白

王雁鸣老师 解答

2018-06-27 23:10

您好,差额转入这个月的成本中就行。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...