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飞雪
于2018-06-27 22:52 发布 1603次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-27 22:55
您好,红冲时,借;原材料,负数,应交税费-暂估待抵进项税,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。再根据普通发票入账就行了。
飞雪 追问
2018-06-27 23:01
我上个月原材料已经结转成本了,按专票做的原材料数比本月实际来的普票入账数要少呀
王雁鸣老师 解答
2018-06-27 23:03
您好,那就再把差额转入成本就行了。
2018-06-27 23:05
差额转入上月的成本中吗,不明白
2018-06-27 23:10
您好,差额转入这个月的成本中就行。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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飞雪 追问
2018-06-27 23:01
王雁鸣老师 解答
2018-06-27 23:03
飞雪 追问
2018-06-27 23:05
王雁鸣老师 解答
2018-06-27 23:10