上个月暂估原材料入账,按专票暂估入的账单位有要求税金也要暂估,税金按专票暂估的所用的是科目是暂估待抵进项税,可是本月来的发票是普票,我怎么冲上月的暂估入账呢,
飞雪
于2018-06-27 22:52 发布 1634次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-27 22:55
您好,红冲时,借;原材料,负数,应交税费-暂估待抵进项税,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。再根据普通发票入账就行了。
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您好,红冲时,借;原材料,负数,应交税费-暂估待抵进项税,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。再根据普通发票入账就行了。
2018-06-27 22:55:02

一般情况下,可以按月份叠加一起暂估,如果发票未到的情况下,可以延迟冲暂估,但是要注意开票时间不要超过两个月。
2023-03-07 19:18:58

暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47

冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35

冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
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