5月份勾选的时候认证了一张进项发票,5月份没有销项,在申报增值税的时候报表中漏填了进项税,请问在6月份发生了销售的时候还能把当时5月抵扣的进项一起填列吗?
002
于2018-06-28 16:04 发布 1029次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-28 16:05
你好,进项税额申报表里自动生成的啊,怎么会漏?
相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
勾选后默认当期认证了,增值税的申报表需要手工填写 。
2019-11-01 09:14:34
你好,是的,销项发票从开票系统采集
进项发票是通过认证结果读入或者数据录入的
2018-10-21 17:15:29
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