老师 我本月认证了一张进项票 进项金额是55 有红冲了一张上月认证抵扣的进项发票 税额是666 所以本月进项就出现负数了 次月申报增值税时除了需要做进项转出处理外 是不是针对负数的部分还需要交增值税啊
好好的
于2019-05-28 10:30 发布 690次浏览
- 送心意
涵涵老师
职称: 中级会计师
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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进项不足抵扣销项税需要缴纳增值税
2019-05-28 10:31:53
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勾选后默认当期认证了,增值税的申报表需要手工填写 。
2019-11-01 09:14:34
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你好,是的,销项发票从开票系统采集
进项发票是通过认证结果读入或者数据录入的
2018-10-21 17:15:29
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您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
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